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温州市编办2016年度部门决算
时间:2017-09-22 14:09:00  来源:   浏览次数:

一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

市机构编制委员会办公室是市机构编制委员会的常设办事机构,在市机构编制委员会的领导下具体负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。主要职责有:

1、贯彻执行党和国家、省有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的法律、法规、政策;起草有关机构编制管理的规范性文件。

2、研究制订全市行政管理体制和机构改革的总体方案,

组织实施市级党政机构改革方案;审核县(市、区)党政机构改革方案,指导、协调全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3、协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整;协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间,以及市直各部门与县(市、区)之间的职责分工。

4、审核市委、市政府各部门以及部门管理机构、市政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和领导职数;审核县(市、区)党委、政府工作部门的设置与调整;审核全市各级行政编制、专项编制总额。

5、审核市人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6、参与全市事业单位分类改革;拟订全市事业单位机构改革方案;协同市级有关部门推进各类事业单位管理体制改革;拟订事业单位机构编制管理办法及编制标准并组织实施;审核市委、市政府直属事业单位以及市直各部门所属事业单位的机构编制;审核县(市、区)相当于副科级以上事业单位的机构规格;审核县(市、区)承担行政职能的事业单位的类别和编制;参与事业单位参照公务员法管理的审核、报批工作;指导并协调县(市、区)事业单位机构改革和编制管理工作。

7、负责市级及指导协调县(市、区)各类开发区、功能区行政管理体制改革和机构编制管理工作。

8、协助管理省以下垂直管理系统设在我市的行政、事业单位的机构编制工作。

9、监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况;依法查处违反机构编制管理政策法规的违规违纪行为。

10、负责组织实施全市机关、事业单位机构编制实名制管理工作;负责市级机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核工作;负责全市机构编制统计和机构编制数据库的管理工作。

11、贯彻执行国务院颁发的《事业单位登记管理暂行条例》,监督指导全市事业单位登记管理工作。

12、负责市级及指导协调县(市、区)机关事业单位编制外用工范围和总量控制。

13、组织起草有关政府职能向社会组织转移政策文件;协调、指导市级有关部门以及各县(市、区)开展政府职能向社会组织转移工作;牵头审核政府职能向社会组织转移事项和实施方案;牵头组织对政府职能向社会组织转移工作的评估、督考;具体承担市政府向社会组织转移职能试点工作领导小组办公室日常工作。

14、承担市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

2016年度市编办部门决算包括:本级决算单位1个(含2个不执行独立核算的事业单位),具体如下(列表):

序号

单位名称

1

 市编办本级

2

市事业单位法人登记管理局(未执行独立核算)

3

市机构编制电子政务中心(未执行独立核算)

 

 

二、2016年度部门决算报表

 

 

 

 

 

单位:温州市机构编制委员会办公室                                          公开01表  金额单位:万元

 

收      入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

793.25

一、一般公共服务支出

644.89

    一般公共预算

793.25

二、外交支出

 

    政府性基金预算

 

三、国防支出

 

二、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

三、事业收入

 

五、教育支出

 

四、经营收入

 

六、科学技术支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

六、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

84.16

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23.25

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

41.89

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

793.25

本年支出合计

794.19

七、用事业基金弥补收支差额

 

二十三、结余分配

 

八、年初结转和结余

0.94

        交纳所得税

 

      基本支出结转

0.94

        提取职工福利基金

 

      项目支出结转和结余

 

        转入事业基金

 

      经营结余

 

        其他

 

 

 

二十四、年末结转和结余

 

 

 

        基本支出结转

 

 

 

       项目支出结转和结余

 

 

 

        经营结余

 

收  入  总  计

794.19

支  出  总  计

794.19

 

 

 

 

 

 

 


 

2016年度部门收入决算总表(分单位)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:温州市机构编制委员会办公室                                                                               公开02-1表  金额单位:万元

 

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合  计

794.19

0.94

793.25

793.25

0

0

0

0

0

0

0

 

温州市机构编制委员会办公室

794.19

0.94

793.25

793.25

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 


 

2016年度部门收入决算总表(分科目)

单位:温州市机构编制委员会办公室                                                                             公开02-2表  金额单位:万元

科目编码

科目名称

 

总   计

 

上年  结转

 

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

794.19

0.94

793.25

793.25

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

644.89

0.53

644.36

644.36

 

 

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

644.89

0.53

644.36

644.36

 

 

 

 

 

 

 

2011001

  行政运行

567.67

0.53

567.14

567.14

 

 

 

 

 

 

 

2011002

一般行政管理事务

77.22

 

77.22

77.22

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

84.16

 

84.16

84.16

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

84.16

 

84.16

84.16

 

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2.98

 

2.98

2.98

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.37

 

33.37

33.37

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.81

 

47.81

47.81

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

23.25

0.41

22.84

22.84

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

23.25

0.41

22.84

22.84

 

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

23.25

0.41

22.84

22.84

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

41.89

 

41.89

41.89

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

41.89

 

41.89

41.89

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

37.15

 

37.15

37.15

 

 

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

4.74

 

4.74

4.74

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2016年度部门支出决算总表(分单位)

单位:温州市机构编制委员会办公室                                                                       公开03-1表   金额单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

794.19

631.26

85.71

77.22

 

 

 

温州市机构编制委员会办公室

794.19

631.26

85.71

77.22

 

 

 

 


 

2016年度部门支出决算总表(分科目)

编制单位:温州市机构编制委员会办公室

 

                        公开03-2表     金额单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

1

2

3

4

5

6

7

合计

794.19

631.26

85.71

77.22

 

 

 

201

一般公共服务支出

644.89

481.96

85.71

77.22

 

 

 

20110

人力资源事务

644.89

481.96

85.71

77.22

 

 

 

2011001

  行政运行

567.67

481.96

85.71

 

 

 

 

2011002

一般行政管理事务

77.22

 

 

77.22

 

 

 

208

社会保障和就业支出

84.16

84.16

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

84.16

84.16

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2.98

2.98

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.37

33.37

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.81

47.81

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

23.25

23.25

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

23.25

23.25

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

23.25

23.25

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

41.89

41.89

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

41.89

41.89

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

37.15

37.15

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

4.74

4.74

 

 

 

 

 

 


 

2016年度部门财政拨款收支决算表

单位:温州市机构编制委员会办公室

                 公开04表   金额单位:万元

收      入

支出

项 目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、本年收入

793.25

一、一般公共服务支出

644.89

(一)一般公共预算拨款

793.25

二、外交支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

二、上年结转

0.94

五、教育支出

 

(一)一般公共预算拨款

0.94

六、科学技术支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

84.16

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23.25

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

41.89

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年支出合计

794.19

 

 

二十四、结转下年

0

收入总计

794.19

支出总计

794.19

 


 

2016年度部门一般公共预算支出决算表

单位:温州市机构编制委员会办公室

 

公开05表     金额单位:万元

科目编码

科目名称

总   计

基本支出

项目支出

备注

1

2

3

4

合  计

794.19

716.97

77.22

 

201

一般公共服务支出

644.89

567.67

77.22

 

20110

人力资源事务

644.89

567.67

77.22

 

2011001

  行政运行

567.67

567.67

 

 

2011002

一般行政管理事务

77.22

 

77.22

 

208

社会保障和就业支出

84.16

84.16

 

 

20805

行政事业单位离退休

84.16

84.16

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2.98

2.98

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.37

33.37

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.81

47.81

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

23.25

23.25

 

 

21005

医疗保障

23.25

23.25

 

 

2100501

行政单位医疗

23.25

23.25

 

 

221

住房保障支出

41.89

41.89

 

 

22102

住房改革支出

41.89

41.89

 

 

2210201

住房公积金

37.15

37.15

 

 

2210203

购房补贴

4.74

4.74

 

 

               
 


 

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

单位:温州市机构编制委员会办公室

 

 

公开06表      金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

561.28

302

商品和服务支出

85.31

30101

基本工资

114.20

30201

办公费

7.90

30102

津贴补贴

168.64

30202

印刷费

5.07

30103

奖金

112.34

30203

咨询费

 

30104

其他社会保障缴费

4.74

30204

手续费

 

30106

伙食补助费

6.42

30205

水费

 

30107

绩效工资

27.73

30206

电费

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

36.46

30207

邮电费

3.42

30109

职业年金缴费

47.80

30208

取暖费

 

30199

其他工资福利支出

42.95

30209

物业管理费

0.80

303

对个人和家庭的补助

69.98

30211

差旅费

4.39

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

1.15

30302

退休费

2.98

30213

维修(护)费

0.71

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

2.76

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

2.66

30307

医疗费

23.25

30218

专用材料费

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

7.66

30311

住房公积金

37.15

30227

委托业务费

4.40

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

3.51

30313

购房补贴

4.74

30229

福利费

6.03

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

32.84

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.86

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2.00

 

 

 

304

对事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

 

 

30403

财政贴息

 

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

310

其他资本性支出

0.40

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

0.40

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

赠与

 

合计

 

716.97

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

单位:温州市机构编制委员会办公室

 

公开08表    金额单位:万元

(一)项目支出

预算数

执行数

(二)相关统计数

“三公”经费支出

8.00

3.81

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

  1.因公出国(境)费

3.00

1.15

  2.因公出国(境)人次数(人)

1

  2.公务用车购置及运行维护费

 

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

    (1)公务用车购置费

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

 

    (2)公务用车运行维护费

 

 

  5.公务接待批次(个)

19

  3.公务接待费

5.00

2.66

  6.公务接待人次(人)

204

注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 

三、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计794.19万元,其中本年收入793.25  万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入794.19万元,较上年增加86.72万元,增长12.26%,主要原因是人员增加、工资政策和养老、医疗保险政策调整增加支出。

(2)年初结转和结余0.94万元,较上年增加0.94万元,主要原因是上年人员经费节余转为本年使用。

2、2016年度支出总计794.19万元,其中本年支出794.19万元。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)644.89万元,主要用于市编办(含下属2家事业单位)工作人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、退休人员1-3月退休生活费等支出和维持单位正常运转的日常公用支出。较上年增加5.25万元,增长0.82%,主要原因为人员增加和工资政策调整增加支出。

(2)社会保障和就业支出(类)84.16 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加84.16万元(该经济科目为本年度新增科目),主要原因为补缴本办工作人员自2014年10月以来机关事业单位工作人员养老保险和职业年金。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)23.25万元,主要用于缴纳本办工作人员基本医疗保障的支出较上年增加0.67万元,增长2.97%,主要原因为医疗保障政策调整增加医疗保险费支出。

(二)本年收入决算情况
  2016年度本年收入合计794.19万元,其中:财政拨款794.19 万元,占100%。

(三)本年支出决算情况
  2016年度本年支出合计794.19万元,其中:基本支出716.97万元,占90.28%;项目支出77.22万元,占9.72%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计794.19万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增86.72万元,增长12.26%,主要原因是人员增加、工资政策和养老、医疗保险政策调整增加支出

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

 2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算794.19万元,比年初预算增加83.28万元,增长11.71%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)事务支出567.67万元,比年初预算增加21.28万元,增长3.89%。主要原因是人员增加、工资政策调整追加预算。

2.一般公共服务支出(类)人力资源(款)一般行政管理事务(项)支出77.22万元,比年初预算减少1.78万元,下降2.25%。主要是项目经费实际支出少于预算金额。  

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务支出2.98万元,比年初预算减少16.30万元,下降84.54%。主要是自2016年4月起退休人员生活费由单位发放改为由市人社局社保中心统一发而追减预算。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务支出33.37万元,比年初预算增加33.37万元,增长100%,主要是补缴机关事业单位基本养老保险缴费追加预算(该经济科目为今年新增科目)。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务支出47.81万元,比年初预算增加47.81万元,增长100%,主要是补缴机关事业单位职业年金缴费追加预算(该经济科目为今年新增科目)。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务支出23.25万元,比年初预算增加0.36万元,增长1.57%,主要是医疗保险政策调整追加预算。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务支出37.15万元,比年初预算减少1.50万元,减少3.88%,主要是2016年度住房公积金调整政策暂缓减少支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务支出4.74万元,比年初预算增加0.04万元,增长0.85%,主要是人员增加追加预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度度一般公共预算财政拨款基本支出716.97万元。其中:人员经费631.26万元,包括基本工资、地方性津补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金、购房补贴、退休费等;公用经费85.71万元,包括日常经费、一般公用经费和单项定额等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

我办无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(八) “三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出1.15万元,比年初预算减少1.85万元,下降61.67%,主要原因是严控因公出国(境)的人数和标准(仅1人次参加因公赴台考察);比上年决算数减少5.51万元,下降82.73%,主要原因是因公出国(境)人次减少。因公出国(境)费用主要用于机关及下属事业单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个;本部门全年因公出国(境)累计1人次,较上年减少1 人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出2.66万元,比年初预算减少2.34万元,下降46.80%,主要原因是根据相关规定,从严控制接待人数和标准;比上年决算数减少0.61万元,下降18.65%,减少的主要原因是从严控制接待人数和标准。公务接待费主要用于接待各省市、县相关部门工作人员前来调研、考察和联系工作等公务接待支出。其中,本部门国内公务接待19批次204人次,支出2.66万元;国(境)外事接待0批次0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:我办已完成公务用车改革,2016年度公务用车购置及运行维护费支出0万元。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年度办机关以及下属无独立核算的2家事业单位的机关运行经费支出85.71万元,比上年增加减少16.71万元,下降16.32 %,主要原因是严格控制支出。

2、政府采购情况

2016年度办办机关以及下属2家事业单位的政府采购预算0.40万元,采购支出总额0.40万元,为货物采购支出。

3、国有资产占用情况

截止2016年底,办机关以及下属2家事业单位的资产合计122.63万元,比上年下降12.12%,主要原因是流动资产减少。其中:流动资产9.53万元,占总资产的7.77%;固定资产76.73万元,占总资产的62.57 %;固定资产含:车辆0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台); 单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

4、绩效评价结果情况

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目0个。

四、名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

6.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

8.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

10.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

11.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

12.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

14.行政运行事务支出主要用于市编办机关及所属事业单位人员、临时人员工资、办公设备购置及日常办公经费支出。

15.一般行政管理事务支出主要用于机构编制专项业务开展、课题调研、机构编制实名制系统改造、信息化建设等经费支出。  

16.行政单位医疗支出主要用于市编办机关及所属事业单位工作人员基本医疗保障的支出。

17.住房公积金支出主要用于市编办机关及所属事业单位按文件规定为职工缴纳的住房公积金支出。

18.购房补贴支出主要用于市编办机关及所属事业单位按文件规定为1999年9月1日以后参加工作且未分配过经济适用房的职工缴纳的住房补贴支出。

19、机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳市编办机关及所属事业单位工作人员的基本养老保险的支出。

20.机关事业单位职业年金缴费支出主要用于缴纳市编办机关及所属事业单位工作人员的职业年金的支出。

21、未归口管理的行政单位离退休指为市编办退休人员发放的退休费支出。


2016年度部门决算公开(市编办).doc
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